日博365怎么样2016年部门决算
来源:    发布日期:2017-11-03 17:45:00

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  第一部分 日博365怎么样(部门)概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年部门决算情况说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分 2016年部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

   

  

   

  

  第一部分 日博365怎么样(部门)概况

  一、日博365怎么样(部门)主要职能

  (一)贯彻执行国家和省、市有关农业(含畜牧业)、林业、渔业法律、法规和方针政策,拟定农业生产(含种植业、畜牧业)、渔业、林业年度发展计划和中、长远发展规划并组织实施,指导全区农业、渔业、林业生产;提出促进农业增效、农民增收的意见和措施,促进农业、林业、渔业发展和管理。

  (二)实施科技兴农战略,积极引进、试验、示范、推广新品种,推广应用新技术,开展农业资源区划,指导开展农业社会化服务。

  (三)负责动物卫生监督,动植物检疫及种子、种苗、化肥、农药、渔药、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

  (四)负责农业机械化的管理、农机人员的培训、农机安全生产和农机技术推广。

  (五)负责研究和促进农产品加工、流通;负责全区饲料工业的管理以及牲畜屠宰监管。

  (六)负责渔政、渔监管理和渔业行政执法。

  (七)负责全区林业建设和林地资源管理,森林资源动态监测和调查统计;编制森林采伐限额并监督执行;负责森林防火和林业执法工作。

  (八)组织、协调、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树、国土绿化和水土流失防治工作;组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作;指导监督、组织协调森林防火工作,指导森林消防队伍建设;组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设;组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作;协调、指导和监督陆生野生动植物资源保护和开发利用;指导镇(街道)林业基层部门的业务工作。

  (九)承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益工作;组织并监督实施集体林权制度、国有林场(或苗圃)等重大林业改革;指导、监督农村林地承包经营和林权流转。

  (十)贯彻执行党和政府在农村的各项路线、方针和政策,指导、深化和完善农村改革,调解农村矛盾,加强农村集体经济组织、集体资产、财务、承包合同及干部报酬的监督和管理,指导和促进农村集体经济稳步发展。协调指导农村土地承包经营权流转。协调指导涉农村土地承包、三资管理和经济组织的矛盾调解。

  (十一)负责农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调,提出农村经济社会发展战略、规划和政策建议,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施,指导推进统筹城乡发展综合改革工作,综合协调区属涉农部门的有关工作。

  (十二)承担旧村居改造、示范村居建设和社会主义新农村建设的综合协调、监督管理等方面的工作。

  (十三)负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

  (十四)承担区委农村工作领导小组办公室的日常工作。

  (十五)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成。

  日博365怎么样(部门)设行政单位1个,为日博365怎么样本部;事业单位3个,其中:参公事业单位1个,为佛山市高明区农业技术管理办公室、公益一类事业单位2个,分别为佛山市高明区农业技术推广服务中心和佛山市高明区林业科学研究所。

  第二部分 2016年部门决算情况说明

  一、2016年部门决算收支情况总体说明

  日博365怎么样(部门)2016年决算总收入9710.45万元,比上年决算减少22.35%;总支出11143.07万元,比上年决算减少6.16%。

  二、2016年收入决算情况说明

  日博365怎么样(部门)2016年度收入决算9710.45万元,其中:财政拨款9675.65万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,其他收入34.80万元。

  三、2016年支出决算情况说明

  日博365怎么样(部门)2016年度支出决算11143.07万元。按支出预算的功能分类,包括科学技术支出175万元,社会保障和就业支出699.34万元,医疗卫生与计划生育支出137.77万元,城乡社区支出654.78万元,农林水支出9310.22万元,商业服务业等支出26.54万元,住房保障支出139.42万元。

  (一)财政拨款支出决算情况

  1.支出决算规模变化情况。日博365怎么样(部门)2016年财政拨款支出决算10376.31万元,其中:基本支出2745.73万元,项目支出7630.58万元。

  2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中,财政拨款支出决算主要用于以下方面:科学技术支出占1.68%,社会保障和就业支出占6.74%,医疗卫生支出占1.33%,农林水支出占88.65%,商业服务业等支出占0.26%,住房保障支出,1.34%。

  3.政府采购支出决算情况。2016年政府采购财政拨款支出项目共1个,支出金额10.50万元,包括重大有害生物防控药物采购项目。

  4.机关运行经费支出情况。2016年本部门(单位)机关运行经费决算总额2745.72万元,其中:人员经费2452.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费292.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  (二)2016年部门决算“三公”经费情况

  2016年“三公”经费决算总额万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出16.70万元,公务用车购置及运行维护费支出17.71万元(包括:公务用车购置0万元、公务用车运行费17.71万元)。相比2015年“三公”经费决算数减少了2.08万元,主要原因为:本年度响应中央号召,厉行节约,三公经费支出减少。

  (三)国有资产占用情况

  1.截止2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆6辆,为一般公务用车(一般执法执勤用车);

  2.单位价值50万元以上通用设备数量为0(台、套);

  3.单位价值100万元以上专用设备数量为0(台、套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2016年度财政资金安排的3个支出项目开展绩效自评,共涉及预算资金1137.03万元。从评价情况来看,各项目均达到预定的绩效目标,发挥了财政资金使用效益。

  第三部分 专业名词解释

  1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  第四部分 2016年部门决算表(见附件)

附件下载:
更正-高明区农林渔业局2016年部门决算公开表(8张).xls
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